新華網(wǎng)北京6月13日電題:“重大投資決策責(zé)任追究制度未得到嚴(yán)格執(zhí)行”——審計署有關(guān)負(fù)責(zé)人就6戶央企2008年度財務(wù)收支審計結(jié)果答記者問
新華社記者張曉松
審計署企業(yè)審計司司長陳塵肇13日就此回答記者提問時表示,審計署解從審計總體情況看,答央中央企業(yè)財務(wù)狀況不斷改善,企審抗風(fēng)險能力比較強(qiáng),計結(jié)但審計也發(fā)現(xiàn)一些不容忽視的果類問題。從根本上講,問題這些問題是不容由于企業(yè)改革尚不到位,公司治理結(jié)構(gòu)不夠完善,忽視特別是審計署解企業(yè)監(jiān)督制約機(jī)制不健全和重大投資決策責(zé)任追究制度未得到嚴(yán)格執(zhí)行。
近年來首次單獨(dú)公告企業(yè)財務(wù)收支審計結(jié)果
問:請您介紹一下對中央企業(yè)開展審計工作的答央背景?
答:對國有及國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)進(jìn)行審計監(jiān)督,是企審審計機(jī)關(guān)的法定職責(zé)。當(dāng)前,計結(jié)加強(qiáng)對國有企業(yè)的果類審計,推進(jìn)深化企業(yè)改革,問題維護(hù)國有資產(chǎn)安全和市場經(jīng)濟(jì)秩序,不容推進(jìn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量和水平,充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,對于促進(jìn)我國基本經(jīng)濟(jì)制度不斷鞏固和完善具有積極意義。
2009年以來,圍繞應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,審計署在繼續(xù)深化對中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大了對中央企業(yè)財務(wù)收支狀況的審計力度。此次公告的6戶中央企業(yè)審計情況,是我署近年來第一次單獨(dú)公告企業(yè)財務(wù)收支審計結(jié)果。
這次審計著重檢查企業(yè)在落實(shí)中央宏觀經(jīng)濟(jì)政策和深化改革等方面取得的主要成績和存在的突出問題;檢查企業(yè)會計核算是否規(guī)范,是否真實(shí)、完整地反映了企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;反映企業(yè)重大經(jīng)營風(fēng)險、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)部管理存在的薄弱環(huán)節(jié);揭露和查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件線索;深入分析和反映企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營中存在問題的深層次原因,從體制機(jī)制制度上提出有針對性的建議。
三類問題不容忽視
問:從此次審計情況看,中央企業(yè)的經(jīng)營管理總體情況如何?
答:本次審計的6戶中央企業(yè)涉及航空、電力、煤炭、商貿(mào)等4個行業(yè)。從審計總體情況看,中央企業(yè)的經(jīng)營管理體現(xiàn)如下五個特點(diǎn):一是能夠積極應(yīng)對國際金融危機(jī),認(rèn)真落實(shí)中央宏觀調(diào)控政策措施,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,在發(fā)展質(zhì)量和規(guī)模上不斷進(jìn)步,可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng);二是能夠繼續(xù)深化改革,完善制度,管理水平和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高;三是總體來說能夠較好地遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī);四是財務(wù)狀況不斷改善,抗風(fēng)險能力比較強(qiáng);五是切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn),較好地履行了社會責(zé)任。
當(dāng)然,審計也發(fā)現(xiàn)一些不容忽視的問題。一是有的企業(yè)會計核算不準(zhǔn)確,資產(chǎn)負(fù)債損益不實(shí)的問題尚未根本消除;二是有的企業(yè)執(zhí)行國家相關(guān)政策不到位,部分項(xiàng)目審批手續(xù)不規(guī)范;三是有的企業(yè)決策不規(guī)范或違規(guī)決策造成國有資產(chǎn)損失和潛在損失。這些問題大部分是程序性和技術(shù)性的問題,且主要出現(xiàn)在中央企業(yè)所屬的二三級單位,中央企業(yè)集團(tuán)總部層面的管理還是好的。
對審計發(fā)現(xiàn)的問題,我們已依法出具審計報告、下達(dá)審計決定,并依法作出了處理。也有個別單位的個人違反國家法規(guī),甚至涉嫌違法亂紀(jì)。對審計發(fā)現(xiàn)的個別違法犯罪案件線索,有關(guān)部門正依法立案查處。
已對37名責(zé)任人作出處理
問:從審計的角度看,企業(yè)出現(xiàn)上述問題的主要原因是什么?
答:這些問題的出現(xiàn),從根本上講,是由于企業(yè)改革尚不到位,公司治理結(jié)構(gòu)不夠完善,特別是企業(yè)監(jiān)督制約機(jī)制不健全和重大投資決策責(zé)任追究制度未得到嚴(yán)格執(zhí)行。此外,也與個別企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵紀(jì)守法意識淡薄等有一定關(guān)系。值得注意的是,由于經(jīng)營鏈條長,相關(guān)管理又跟不上,造成中央企業(yè)一些下屬單位出現(xiàn)問題較多,審計發(fā)現(xiàn)的案件線索也主要集中于此。
針對上述情況,我們建議企業(yè)進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度;加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化風(fēng)險管控;進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,加快資源整合,推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級;切實(shí)樹立依法經(jīng)營意識,加強(qiáng)懲防體系建設(shè),嚴(yán)防違法違規(guī)案件發(fā)生。
6戶企業(yè)對審計發(fā)現(xiàn)的問題,迅速采取措施,認(rèn)真進(jìn)行整改,目前已基本整改到位。相關(guān)企業(yè)已對37名責(zé)任人作出處理,其中局、處級干部33人,占89.19%。根據(jù)審計建議,各企業(yè)已建立健全80項(xiàng)規(guī)章制度。